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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 公布準確時間:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙復評”的方式方法,成型進庫工程項目復評工作建議和復評結論,身為費用規劃的關鍵數據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年工程預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“3個放到”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”科學安排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升🥀三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作上召開會議,我區可根據國企充分企業經營費用預算薪資情況下,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年決算釣魚任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增👍強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉♋變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;ಞ由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告𝔍結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推ꦜ進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期進行數

成本預算數

決算數為去年審理數的%

稅收營收營收

1,849,097

2,002,020

108.3

    和提升稅(含關業稅)

933,286

1,005,000

107.7

    工業企業所得稅率稅

228,688

254,000

111.1

    個人賬戶得到的稅

154,993

156,000

100.6

    城市地區維保修建稅

67,755

74,500

110.0

    商品房稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃宅基地施用稅

25,026

26,500

105.9

    國有土地升值潛力可以預見稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農用地霸占稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    場景保護的稅

106

120

113.2

非國家稅收入

194,687

205,280

105.4

    專項督查使收入

34,993

41,070

117.4

    財政事業有成性繳費薪水

29,019

29,000

99.9

    國家材料(股權)高價應用效益

71,376

69,030

96.7

    一些薪資收入

59,299

66,180

111.6

部分財政支出營收總計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉意性收益

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級部門補貼金年收入

1,258,201

893,150

71.0

        能返還性營收

363,307

300,220

66.4

        平常性轉換微信支付工資

451,808

442,625

99.9

        工作方案改變付款收入水平

443,086

150,305

33.9

    劃分一般的企業債券創收

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    用上決算不穩定性的調節基金、期貨、現貨、微盤

200,000

205,000

102.5

    從當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算調出

30,000

 

 

    從國家資源銷售預決算調進

3,220

5,040

156.5

收入來源合計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期執行命令數

估算數

預決算數為去年完成數的%

一、尋常服務培訓性服務培訓付出

190,727

198,668

104.2

二、航空航天教育支出

3,220

4,417

137.2

三、通用衛生花費

128,327

168,971

131.7

四、學校經費支出

354,890

420,625

118.5

五、科學有效技術設備結余

45,869

53,333

116.3

六、文化知識旅游酒店體育課與傳煤總支出

45,871

103,508

225.7

七、世界 服務保障和找工作總支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生防疫的健康結余

157,008

165,945

105.7

九、節能公司節能撥出

193,688

95,934

49.5

十、縣域片區結余

692,638

688,977

99.5

國慶、農業和林業水花費

264,493

346,423

131.0

第十二、交通網裝卸搬運費用支出

467,425

171,349

36.7

13、物資勘測信息查詢等收支

186,703

248,203

132.9

十四、商業性安全酒店業等其他支出

7,285

8,570

117.6

15、自然而然物資海上氣象預報等收入支出

5,741

5,949

103.6

第十五、房屋保護教育支出

139,738

202,539

144.9

二十七、糧油加工工程材料貯備撥出

6,503

9,075

139.6

二十、災難防治法及應急預案管理制度支出費用

17,060

21,245

124.5

黨的十九、發展對象費

 

61,863

 

二十五、債務糾紛付息教育支出

17,172

20,000

116.5

二十一月、其他的結余

46,032

50,971

110.7

一樣服務性決算撥出預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期完成數

項目預算數

預決算數為前年執行工作數的%

更換性總支出

479,166

118,307

24.7

    上解上家其他支出

105,940

118,307

111.7

    一般的債卷還本其他支出

96

 

 

    制定計劃概算可靠控制私募基金

202,452

 

 

    結轉下年經費支出

170,678

 

 

開支合計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

建設項目

前年下達數

項目預算數

財政預算數為
結算的時候數 %

一、基本上公共性工作

142,167

135,307

        95.2

    人大常委會工作

1,022

955

        93.4

      行政性正常運作

703

671

        95.4

      大部分行政行政事務操作行政事務

5

36

       720.0

      人代會多媒體

132

66

        50.0

      中國人民大學輔導

53

48

        90.6

      表示運轉

129

134

       103.9

    工商聯事物

755

733

        97.1

      政府部門運轉

432

375

        86.8

      市政協擴大會議

21

56

       266.7

      理事會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其他的全國政協行政監察其他支出

149

82

        55.3

    人民政府企業辦廳(室)及涉及到的結構事物

43,000

36,380

        84.6

      政府部門運作

13,459

16,382

       121.7

      通常情況政府部門監管工作

13,688

4,807

        35.1

      行政單位服務于

644

690

       107.1

      專業業務部門促銷活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務性

58

17

        29.3

      工作自動運行

1,826

1,944

       106.5

      各種政府部門辦公裝修廳(室)及相關聯醫院事宜花費

10,371

9,424

        90.9

    趨勢與轉型事務管理

1,686

1,936

       114.8

      行政性啟用

1,032

965

        93.5

      基本上行政事宜安全管理事宜

654

971

       148.5

    調查統計資訊事務管理

1,041

1,093

       105.0

      人事部門電腦運行

564

588

       104.3

      個人信息業務

41

26

        63.4

      專項計劃統計學業務部門

9

20

       222.2

      統計顯示控制

34

70

       205.9

      專向清查營銷活動

206

143

        69.4

      統計學抽樣實地調查實地調查

183

198

       108.2

      其它的統計數據圖片信息公共事務總支出

4

48

     1,200.0

    財政支出公共事務

4,333

5,055

       116.7

      行政處操作

2,594

2,801

       108.0

      短信化建筑

954

1,431

       150.0

      財政部門都交給行業結余

565

689

       121.9

      另一個財政部門事情收入支出

214

134

        62.6

    稅費事務處理

5,775

7,044

       122.0

      行政性加載

2,370

1,747

        73.7

      普遍行政性管理方法工作

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款登記手續期

2,930

4,481

       152.9

    審核事情

1,426

2,247

       157.6

      行政性自動運行

740

687

        92.8

      審計局銷售

501

1,261

       251.7

      工作運營

166

233

       140.4

      各種審計師事宜支出費用

19

66

       347.4

    人資市場事物

1,710

313

        18.3

      事業上的開機運行

1,515

 

  

      許多人力英文資源英文行政事務結余

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查公共事務

1,362

1,644

       120.7

      政府部門運動

1,152

1,384

       120.1

      正常行政處的管理行政監察

93

127

       136.6

      要案要案整治

48

50

       104.2

      別紀檢監督檢查公共事務花費

69

83

       120.3

    貿易商行事情

27,385

12,863

        47.0

      政府部門啟動

1,773

1,341

        75.6

      尋常政府部門管理系統工作

7,098

7,681

       108.2

      創業進行

1,312

1,457

       111.1

      其余貿易商行事宜收支

17,202

2,384

        13.9

    知識基礎房屋產權行政監察

1,034

1,624

       157.1

      一個國家專業知識房屋產權方式

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區事情

233

270

       115.9

      行政處工作

129

122

        94.6

      似的行政處管理工作行政事務

104

148

       142.3

    檔案存放事務管理

1,117

1,207

       108.1

      財政自動運行

454

442

        97.4

      電子檔案館

648

757

       116.8

      另外的人事檔案事務管理收入支出

15

8

        53.3

    政黨黨派及深圳聯公共事務

441

463

       105.0

      常見財政管理方法事宜

126

110

        87.3

      任何自由主義黨派及工商行聯事務性花費

315

353

       112.1

    大眾組合事務處理

3,408

4,093

       120.1

      行政事務正常運作

808

923

       114.2

      通常情況下行政訴訟控制事務管理

1,574

1,949

       123.8

      事業上運營

98

101

       103.1

      其他人們社團業務花費

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公場所廳(室)及關聯裝置公共事務

7,586

5,574

        73.5

      財政運轉

1,782

1,647

        92.4

      一樣 行政處治理事物

5,190

3,312

        63.8

      事業上自動運行

614

615

       100.2

    集體行政事務

1,317

1,970

       149.6

      行政訴訟啟用

445

441

        99.1

      一樣政府部門標準化管理事物

650

1,147

       176.5

      其他的組織安排事物收入支出

222

382

       172.1

    營銷工作

9,322

19,806

       212.5

      行政管理工作

400

361

        90.3

      普通行政制度管理制度事務管理

4,089

9,759

       238.7

      事業上操作

1,549

1,602

       103.4

      其余宣全事物性支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰業務

950

1,013

       106.6

      行政部門電腦運行

516

522

       101.2

      一樣行政維護維護事務處理

183

226

       123.5

      伊斯蘭教事物

132

140

       106.1

      華人華僑工作

88

88

       100.0

      某些統戰事物付出

31

37

       119.4

    其它的中國共產黨事宜付出

3,676

4,419

       120.2

      衛生事業程序運行

2,157

2,398

       111.2

      另外國共事物費用

1,519

2,021

       133.0

    茶葉市場質量監督工作事情

22,245

23,053

       103.6

      財政正常運作

11,016

11,219

       101.8

      應該行政方法方法事宜

205

639

       311.7

      貿易市場監督的管理方法職能管理方法專項整治

4,741

4,106

        86.6

      市場行政監督行政執法

304

164

        53.9

      交易者利益護理

141

123

        87.2

      網絡化的建設

244

263

       107.8

      實名認證認同輔導控制

 

80

  

      標化監管

 

79

  

      貨品工作

166

7

         4.2

      化妝造型品工作

 

10

  

      企業啟用

4,864

5,230

       107.5

      的股票市場執法監督安全管理事務處理

564

1,133

       200.9

    其余正常提供服務性提供服務其他支出

1,343

1,552

       115.6

      其它普遍公益性服務撥出

1,343

1,552

       115.6

二、中國軍事費用支出

3,178

4,337

       136.5

    中國國防誓師

3,158

3,169

       100.3

      老百姓防空

3,158

3,169

       100.3

    另外的國防軍事支出費用

20

1,168

     5,840.0

三、公用設施平安教育支出

128,229

168,857

       131.7

    軍事交警高炮旅

924

924

       100.0

      某個武裝法警空軍費用支出

924

924

       100.0

    警務

122,034

162,238

       132.9

      行政機關加載

72,176

96,855

       134.2

      一半行政部門處理事物

8,322

16,627

       199.8

      短信化建沒

21,534

18,624

        86.5

      聯合執法紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      某個公安廳總支出

150

80

        53.3

    我國健康

1,194

1,001

        83.8

      行政機關運動

1,066

873

        81.9

      安全衛生的業務

128

128

       100.0

    行政訴訟法

4,077

4,694

       115.1

      行政性啟動

2,376

2,268

        95.5

      大部分人事部門控制行政事務

107

124

       115.9

      基層人員檢察機關業務流程

793

1,410

       177.8

      普法宣全

145

177

       122.1

      社會道德捐助

477

583

       122.2

      法紀制作

179

132

        73.7

四、學前教育付出

350,262

416,492

       118.9

    教導操作事務管理

1,667

691

        41.5

      人事部門自動運行

844

691

        81.9

      常見行政性方法事物

823

 

  

    正規教肓

176,789

336,035

       190.1

      幼兒教育教學教育教學

50,419

80,544

       159.7

      實驗中小學教育教學

54,800

74,183

       135.4

      初中生教導

41,145

99,361

       241.5

      髙中文化教育

17,759

31,426

       177.0

      相關常見教育學校經費支出

12,666

50,521

       398.9

    職業技能教育教學

6,617

11,426

       172.7

      專業高中部幼兒教育

6,617

11,426

       172.7

    青少年培訓

5,234

3,798

        72.6

      的人群中級教肓

5,234

3,798

        72.6

    播報網絡電視教育教學

81

2,800

     3,456.8

      直播高清電視幼兒園

81

2,800

     3,456.8

    唯一性學校

786

1,397

       177.7

      特殊的學校里培訓

786

1,397

       177.7

    進修班及專業培訓

9,705

9,722

       100.2

      幼兒老師規培

3,437

3,467

       100.9

      機關干部教育輔導

1,401

1,597

       114.0

      教學收支

4,867

4,658

        95.7

    幼小銜接費扣除制定的收入支出

148,325

49,622

        33.5

      市政里的學學生宿舍建造

3,964

2,036

        51.4

      其他幼小銜接費扣除規劃的花費

144,361

47,586

        33.0

    許多文化教育總支出

1,058

1,001

        94.6

五、實驗技能經費支出

38,035

45,238

       118.9

    完美高技術控制事宜

1,051

944

        89.8

      政府部門自動運行

599

484

        80.8

      企事業單位服務性

452

460

       101.8

    技藝探討與設計規劃

8,492

8,515

       100.3

      軟件應用高技術論述與的開發

5,365

6,968

       129.9

      科枝結果轉化率與向外擴散

3,127

1,547

        49.5

    高新科技條件與服務管理

2,982

10,989

       368.5

      科持經濟條件專題

2,982

10,989

       368.5

    實驗工藝全面推廣

1,171

1,240

       105.9

      講解話動

534

543

       101.7

      自動化館站

632

697

       110.3

      許多生物學系統科普結余

5

 

  

    其余實驗水平費用支出

24,339

23,550

        96.8

      科持獎勵活動

9

 

  

      其余科學合理技術應用教育支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化教育休閑旅游體育乒乓球與影視傳媒性支出

36,956

75,003

       203.0

    學歷和自助游

18,436

54,116

       293.5

      行政管理運動

1,031

1,010

        98.0

      基本財政管理制度事務性

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      企業文化呈現及青春系統

1,069

24,288

     2,272.0

      技術 的活動

2,269

2,331

       102.7

      人們古文化

2,820

3,201

       113.5

      文化教育寫作與自我保護

24

58

       241.7

      民族文化和親子旅游銷售市場經營

401

437

       109.0

      親子旅游校園宣傳

1,373

1,470

       107.1

      景區領域業務部門管理制度

1,191

 

  

      另外的學歷和休閑旅游性支出

6,280

19,146

       304.9

    文物古跡

1,564

2,453

       156.8

      珍貴文物維護

288

564

       195.8

      博物院

1,276

1,889

       148.0

    體育類

16,763

16,821

       100.3

      行政處啟用

372

404

       108.6

      一般來說政府部門經營公共事務

228

 

  

      體育足球大賽

349

588

       168.5

      體肓訓練學習

1,259

829

        65.8

      體育教育體育中心

12,661

12,931

       102.1

      客戶教育

1,760

1,860

       105.7

      另外的教育其他支出

134

209

       156.0

    廣播電臺網絡電視機

8

13

       162.5

      同一新聞廣播影視性支出

8

13

       162.5

    各種民族文化體育健康與媒體教育支出

185

1,600

       864.9

      校園宣傳人文發展前景專題總支出

65

100

       153.8

      企業文化產業群轉型專向費用支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會中基本保障和專業教育其他支出

357,571

270,195

        75.6

    人資網絡資源和社會生活后勤保障安全管理事務性

26,071

33,913

       130.1

      行政機關運動

1,045

1,398

       133.8

      基本行政性工作管理事務性

13,966

19,613

       140.4

      勞動就業服務保障督查

711

848

       119.3

      生活保險公司金融業務菅理事務處理

1,451

1,377

        94.9

      公用自主創業精準服務和專職大招簽別學校

1,430

2,117

       148.0

      勞動就業人事行政糾紛糾紛調解訴訟

694

851

       122.6

      各種人力環境資源招聘環境資源和世界保駕護航管理工作事宜付出

6,774

7,709

       113.8

    民政控制事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政性啟動

696

758

       108.9

      民問安排的管理

1,067

1,223

       114.6

      基層工作封建王朝和街道構建

109

1,130

     1,036.7

      相關民政管控事務管理費用

569

2,316

       407.0

    行政部門事業心企業離退職

93,784

89,491

        95.4

      歸口安全管理的行政訴訟機構離養老金

2,362

2,422

       102.5

      事業院校院校離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      機關教育事業方教育事業方大體社會社保養老服務保險服務付款費用

57,287

56,739

        99.0

      市直機關事業性公司職業技能年金激費費用支出

29,714

23,054

        77.6

      對行政企業單位事業企業單位企業單位大多社會社保費服務保險服務投資基金的補貼

412

671

       162.9

      同一人事部門企業發展機關單位離離休開支

94

104

       110.6

    找工作補助費

35,907

39,000

       108.6

      就業形勢餐飲創業服務性補貼政策

 

300

  

      公益活動性工作崗位補助費

32,049

34,775

       108.5

      其它自主創業政府補貼總支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死掉撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人居住補貼申請書

238

240

       100.8

      優撫事業機構機構支出費用

148

229

       154.7

      義務法兵優待

2,073

2,350

       113.4

      浙江農村籍退役中國士兵年紀生活中補助款

39

85

       217.9

      其他的優撫性支出

358

410

       114.5

    退役安置補助

4,500

6,292

       139.8

      退役中國士兵安裝

1,435

1,110

        77.4

      士兵部隊移交清單鎮政府的離離休考生拆遷補償安置

1,998

3,819

       191.1

      中國部隊移交清單人民政府離退職團干部方法企業

200

328

       164.0

      退役軍隊方法幼教

19

82

       431.6

      其他退役放置教育支出

848

953

       112.4

    社會的活動

24,028

42,455

       176.7

      幼兒社會福利

178

126

        70.8

      年齡較大的副利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      生活公益福利行業企業

1,122

1,787

       159.3

      別中國社會公益福利教育支出

107

103

        96.3

    病殘人企業

8,847

10,710

       121.1

      行政管理進行

335

356

       106.3

      一般來說行政訴訟操作公共事務

431

585

       135.7

      殘疾人復原

1,555

2,376

       152.8

      殘障人就業率和貧困戶

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人人過日子和醫護補貼款

84

341

       406.0

      其它的殘障人教育事業支出費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字人事

581

596

       102.6

      財政執行

191

172

        90.1

      通常情況行政事務管理管理工作事務管理

270

270

       100.0

      別的紅十字事業心費用支出

120

154

       128.3

    保底日常有效保障了

2,726

3,602

       132.1

      市政最低值工作服務保障金花費

2,726

3,602

       132.1

    按規定搶救

475

727

       153.1

      永久性救治總支出

150

330

       220.0

      流浪者乞討考生救治花費

325

397

       122.2

    特困技術人員救治滿足

20

88

       440.0

      成市特困人員管理救治飼養開支

20

80

       400.0

      山東農村特困人救濟飼養花費

 

8

  

    另一個人生社會救助

2,717

2,662

        98.0

      其它的市政性生活救援

2,481

2,662

       107.3

      另外的農民生活中援助

236

 

  

    財政預算對通常社區養老商業保險基金、期貨、現貨、微盤的補貼申請書

574

619

       107.8

      財政預算對城鄉經濟居名根本社會養老人壽保險人壽保險債卷的補貼申請書

574

619

       107.8

    退役軍隊干部方法行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    各種社會化保障機制和出去上班開支

150,574

29,541

        19.6

八、衛生間營養性支出

147,672

156,640

       106.1

    衛生安全管理營養健康安全管理工作

3,848

6,235

       162.0

      行政機關作業

1,432

1,515

       105.8

      一半行政維護維護事務處理

2,385

4,720

       197.9

      另一個衛生監督穩定管理工作事情付出

31

 

  

    名辦醫生

38,760

31,375

        80.9

      標準化的醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫理論(中國的民族)寵物醫院

3,984

4,073

       102.2

      精神抖擻病大醫院

2,592

2,687

       103.7

      紅房子醫院專家

2,651

2,139

        80.7

      相關三甲醫院三甲醫院

0

1,911

  

      別的公校醫院門診支出費用

140

55

        39.3

    農村基層醫遼安全設備

35,773

40,524

       113.3

      城區社群干凈衛生中介機構

32,379

37,174

       114.8

      一些基層人員整形環保中介機構費用

3,394

3,350

        98.7

    公共服務清潔

32,155

35,205

       109.5

      皮膚疾病防止操作機購

4,106

5,323

       129.6

      公共衛生監管機購

2,030

1,902

        93.7

      婦幼中醫保健組織

1,267

1,737

       137.1

      應急救援救護公司

5,246

5,662

       107.9

      采供血平臺

1,802

2,040

       113.2

      核心公益性衛生監督安全服務

16,543

17,428

       105.3

      非常大的公共信息食品衛生自查報告

951

870

        91.5

      突發心梗通用干凈事情應急響應加工

88

65

        73.9

      另外公用設施安全衛生花費

122

178

       145.9

    中醫藥

12

30

       250.0

      某些中國傳統醫學藥花費

12

30

       250.0

    準備養育事務管理

5,352

6,815

       127.3

      另外規劃生孕事務管理費用

5,352

6,815

       127.3

    政府部門企業發展單位名稱診療

27,911

30,349

       108.7

      人事部門行業醫疔

4,524

2,591

        57.3

      事業機構機構醫疔

20,687

24,239

       117.2

      國家事業單位人員醫療管理經濟補貼

0

19

  

      一些行政管理工作的單位醫療設備結余

2,700

3,500

       129.6

    財政部門對基本的診療安全貨幣基金的補貼費

95

95

       100.0

      財政預算對城鄉建設城市居民基本的醫療管理保險費用股權基金的補助費

95

95

       100.0

    醫學援助

2,703

4,823

       178.4

      縣域醫療器械救濟

282

2,386

       846.1

      別的醫療器械搶救花費

2,421

2,437

       100.7

    優撫人群整形

 

260

  

      優撫構造函數治療津貼

 

260

  

    老齡衛生情況身心健康醫療保障

547

271

        49.5

      老齡更健康更健康業務

547

271

        49.5

    另一衛生間健康保健開支

516

658

       127.5

      別的衛生間安全開支

516

658

       127.5

九、綠色節能綠色付出

118,093

20,480

        17.3

    場景防護管理系統事宜

1,704

2,444

       143.4

      行政機關執行

362

693

       191.4

      正常人事部門管理工作行政監察

1,313

1,721

       131.1

      綠色工作環境自我保護是宣傳

29

30

       103.4

    情況探測與督察

77

33

        42.9

      核與輻射能健康行政監督

77

33

        42.9

    被污染的防控

594

518

        87.2

      水體富營養化

300

195

        65.0

      固態廢品物與生物品

4

9

       225.0

      同一環保問題防治法開支

290

314

       108.3

    被污染節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      農業生態生態評估與問題

2411

2744

       113.8

      生態經濟的環境行政執法監督

866

910

       105.1

      減少排放專門教育支出

36287

13431

        37.0

      清潔產出督查通知費用

 

200

  

      其它污染源減少排放收入支出

9551

 

  

    可二次利用生物質能

 

200

  

    別低碳環保標準環保標準費用

66603

 

  

十、城鄉建設社區衛生撥出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉居民社區網站處理事務管理

178,528

207,487

       116.2

        政府部門電腦運行

12,574

20,703

       164.6

        應該行政性治理公共事務

4,227

2,951

        69.8

        政府機關產品

583

168

        28.8

        城管交通執法

7,199

1,526

        21.2

        另一個城鄉建設片區操作事物教育支出

153,945

182,139

       118.3

      城鎮街道社區公共服務服務設施

123,227

82,088

        66.6

        其他的城鄉建設社區居委會公用公用設施公用設施結余

123,227

82,088

        66.6

      城市社區居委會生態環境干凈衛生間

86,237

145,607

       168.8

      建沒整個市場標準化管理與遠程監控

7,886

12,499

       158.5

      的城市片區總支出

25,502

21,861

        85.7

十一月、農林業水結余

223,393

257,102

       115.1

      現代農業

31,969

44,429

       139.0

        行政事務進行

2098

2506

       119.4

        普通行政處理處理事務管理

114

51

        44.7

        人事運動

2982

2826

        94.8

        高新科技轉換成與網絡推廣售后服務

268

1018

       379.9

        蟲害害抑制

460

569

       123.7

        農企業產品產品品質安全管理

337

1384

       410.7

        稽查監管部門

343

322

        93.9

        統計數據評估與消息貼心服務

239

81

        33.9

        安全穩定村民凈收入補助金

5756

5642

        98.0

        農業科技種植搭載補貼費

2418

3406

       140.9

        林果企業化與服務業化銷售經營

7952

9066

       114.0

        農品牌生產制作與宣傳

122

60

        49.2

        中國農村愛心慈善行業

688

4123

       599.3

        占農業的大部分環境資源保護英文修復系統與合理利用

545

601

       110.3

        生產設備油價額改制對水產養殖的貼補

8

13

       162.5

        對高職院校是優秀畢業生到表層任命經濟補貼

125

116

        92.8

        另外的現代農業經費支出

7514

12645

       168.3

      造林和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        企業結構

1153

1433

       124.3

        樹叢栽培

1575

2120

       134.6

        技能使用與和轉化了

418

891

       213.2

        護林公用設施撥出

 

790

  

        一些農林費用支出

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        行政處運作

568

563

        99.1

        普遍行政訴訟維護事務性

3

10

       333.3

        市政工程制造業服務管理工作

3469

12708

       366.3

        水利水電項目項目項目建設

63322

87255

       137.8

        水利市政工程市政工程加載與養護

84497

74026

        87.6

        水利水電的早期事業

3

50

     1,666.7

        市政城管執法監督管理

593

549

        92.6

        飲水機共享厲行節約管理制度與保證

8964

11574

       129.1

        水文氣象測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政工程技木宣傳推廣

166

157

        94.6

        大小型水電站移居末期優惠政策督查通知開支

54

 

  

        市政安全的監督的管理職能

461

481

       104.3

        一些水利水電費用支出

2782

 

  

      林果業標準化的開發

17,334

6,678

        38.5

        國有土地源頭治理

14534

1874

        12.9

        企業化趨勢

2798

4800

       171.6

        別農業科技網絡綜合開發設計性支出

2

4

       200.0

      新農村網絡綜合體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級此事一議的補助金

3843

10667

       277.6

        中國農村綜合評估轉型示范性全面推廣補助金

 

318

  

      普及科技金融進展收支

740

1,096

       148.1

        農業科技保障保險費用國家補貼

740

1096

       148.1

第十二、鐵路交通公路運輸其他支出

464,385

168,942

        36.4

      國道水路配送

445,202

163,313

        36.7

        財政工作

1,746

1,929

       110.5

        二級公路建成

358,925

41,795

        11.6

        道路養護的

37,557

58,895

       156.8

        道路交通車輛圖片數字化建成

2,163

997

        46.1

        鐵路搬運管控

39,827

57,579

       144.6

        水路搬運服務管理總支出

1,989

2,118

       106.5

        退出政府機構貸款三級道路扣費專項整治教育支出

2,995

 

  

      相關城市交通物流運輸其他支出

19,183

5,629

        29.3

        公益性交通運輸操作補助金

4,594

4,000

        87.1

        各種公路交通搬運教育支出

14,589

1,629

        11.2

第十三、資源共享地質勘察資料等費用支出

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制股權管理

1,181

1,211

       102.5

        行政部門運營

471

442

        93.8

        一半政府部門方法事務管理

403

433

       107.4

        許多國有企業資產投資監督費用支出

307

336

       109.4

      大力支持小規模企業的快速發展和工作其他支出

69,817

88,365

       126.6

        中小型機構快速發展自查自糾

21,499

18,050

        84.0

        其余兼容小中型廠家進展和管理系統總支出

48,318

70,315

       145.5

      另一資源勘察產品信息等付出

31,801

76,596

       240.9

        技藝升級改造收入支出

104

2,896

     2,784.6

        重點流通業轉型發展和技能拆除的項目個人借款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其余的信息勘查的信息等開支

10,500

67,200

       640.0

十四、安全快餐業安全快餐業等費用支出

4,652

5,215

       112.1

      工業通暢事務管理

438

454

       103.7

        另一個服務業通暢事務處理收支

438

454

       103.7

      海外進步服務付出

300

 

 

        別海外壯大產品付出

300

 

  

      另一個餐飲業服務的業等收支

3,914

4,761

       121.6

        相關商業性的服務業等經費支出

3,914

4,761

       121.6

十八、理所當然資源的淺海氣象局等性支出

5,708

5,877

       103.0

      當然資源行政監察

4,884

5,000

       102.4

        行政管理運動

696

831

       119.4

        基本政府部門管理系統業務

202

83

        41.1

        地皮影視資源回收利用與防護

476

519

       109.0

        企業發展正常運作

2,950

2,990

       101.4

        另外自然美網絡資源事務處理其他支出

560

577

       103.0

      大海服務管理行政事務

92

48

        52.2

        海洋資源調查員如何評價

92

48

        52.2

      天氣行政監察

732

829

       113.3

        氣象條件天氣預告預測

40

40

       100.0

        氣象觀測史詩裝備的保障維護與保養

60

115

       191.7

        氣象學知識基礎建筑設施施工與維修部

94

30

        31.9

        許多氣象臺事宜費用

538

644

       119.7

第十六、住宅切實保障開支

131,709

193,873

       147.2

      保險性安居建設工程建設工程性支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改裝改裝

82,388

150,594

       182.8

        確保性房間費用補帖

 

1,350

  

      自建房深化改革花費

41,952

33,703

        80.3

        往房個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        首套房補貼政策

16,163

7,950

        49.2

      城鄉居民特別居民樓

7,369

8,226

       111.6

        另一個城鎮社區衛生住所收入支出

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油加工運輸自給率收支

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品行政事務

3,087

5,312

       172.1

        一般的行政安全管理安全管理事務管理

17

109

       641.2

        事業有成加載

169

183

       108.3

        同一油糧事務管理撥出

2,901

5,020

       173.0

      油糧存量

3,416

3,762

       110.1

        存儲糧油加工貼補

3,416

3,762

       110.1

十七、地震災害消滅及緊急救援工作管理支出費用

13,639

17,080

       125.2

     應及管理制度公共事務

2,137

2,021

        94.6

       行政機關加載

287

330

       115.0

       很安全監管

1,850

1,282

        69.3

       衛生事業工作

 

339

  

       一些應激工作管理支出費用

 

70

  

     消防火災公共事務

11,473

15,014

       130.9

       行政處開機運行

8,858

11,603

       131.0

       大部分行政部門標準化管理操作實務

1,852

2,427

       131.0

       消火栓救救治援

763

984

       129.0

     四川地震行政監察

29

45

       155.2

       四川地震評估

29

45

       155.2

黨的十九、提前準備費

 

50,000

  

20、借款付息費用

17,172

20,000

       116.5

      的當地政府部門正常公司債務付息付出

17,172

20,000

       116.5

        城市政府辦公室通常企業債券付息其他支出

15,288

20,000

       130.8

        的地方現政府其它的普通借款付息開支

1,884

 

  

二11、相關經費支出

32,465

46,603

       143.5

        本年留有

 

45,000

  

        各種收支

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

花費自動求和

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

上一年完成數

決算數

財政預算數為本年
實施數的%

國有企業國土用到權轉讓純收入

1,039,862

700,000

67.3

國有企業宅基地受益股權基金薪資

 

 

 

水產業土地資源開發設計資產納入

 

 

 

時時彩公益性金營收

4,119

 

 

城市地區條件設施設備一起費利潤

22,009

20,000

90.9

污水管道處理費收錄

30,711

33,300

108.4

另一個政府辦公室性私募基金凈收入

-3,887

 

 

國家性投資基金效益合計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉到性年收入

350,113

285,811

81.6

    上一級補助款利潤

9,590

3,044

31.7

    重點債權債務轉貸薪資

100,000

 

 

    改用去年余額個人收入

240,523

282,767

117.6

    掉入錢

 

 

 

 

 

 

 

薪水總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

本年履行數

費用數

預算數為上年執行數的%

國有企業地區適用權轉讓利潤及使用專題債權債務利潤設置的收入支出

1,340,693

930,554

69.4

國有企業地皮利潤股權基金及相應專門債務糾紛薪水確定的費用支出

 

 

 

漁業農村土地定制開發周轉金制定計劃的結余

 

2,400

 

買彩票公益活動金及相應的專頂借債工資收入按排的總支出

2,111

5,748

272.3

城區基礎框架服務設施配建費及相應專題政府債務利潤按排的花費

19,581

50,000

255.3

大大中小型水庫釣魚移民美國往后大力支持貨幣基金結余

 

3,609

 

污水管道辦理費及相匹配的自查報告借債薪資收入安排好的付出

31,258

33,300

106.5

負債付息經費支出

10,083

13,500

133.9

別現政府性股票基金其他支出

45

 

 

國家性股票基金費用預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉入性費用支出

39,156

 

 

    上解領導開支

100

 

 

    專項計劃負債還本性支出

 

 

 

    調為資產

30,000

 

 

    年度盈余

9,056

 

 

撥出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年審理數

費用預算數

項目預算數為上一年
進行數的%

一、成本 創收

13,390

15,500

115.8

    投資費用精準服務中小企業盈利空間收入來源

8,757

10,000

114.2

    商業貿易廠家的利潤收入水平

 

 

 

    建筑裝修土建工程公司企業利潤空間年收入

180

 

 

    房房地產開發的公司品牌提成收入水平

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁各個企業收益收益

8

 

 

    食品衛生體育健康福利福利企業的成本收錄

 

 

 

二、股利、股息年收入

2,712

2,500

92.2

    國有企業控股企業工司股利、股息使收入

2,712

2,500

92.2

三、不動產證出售利潤

 

 

 

四、清償創收

 

 

 

五、任何國有控股資本公司營業決算收入水平

 

 

 

國家投資基金自主經營使收入預估合計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉出性個人收入

2,829

711

25.1

  借用去年同期結轉工資收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

利潤總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年執行力數

工程預算數

工程預算數為去年同期
來執行數的%

一、社交服務保障和就業率付出

 

 

 

二、國有控股資本投資開預決算支出費用

15,000

13,000

86.7

1.改善歷程遺留的問題的問題及行政體制改革代價費用

 

 

 

2.國有各個企業各個企業資本公司金吸取

15,000

13,000

86.7

      國家股劃算設計校準教育支出

15,000

13,000

86.7

      公益項目性措施成本開支

 

 

 

3.國有化單位最新特殊政策政府補貼

 

 

 

4.銀行業集體所有制資產合作經營費用預算收入支出

 

 

 

5.其他國有土地充分生產成本預算撥出

 

 

 

國家金融資本運營費用支出 加總

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

移轉性費用

3,931

5,711

145.3

    調成資本

3,220

5,040

156.5

    結轉下年性支出

711

671

94.4

 

 

 

 

撥出總金額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期連接數

估算數

費用預算數為本年施行數的%

小昆山市鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未劃分到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬元注意為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

該項目

總是

其中的:

通常債款

在其中:

專項督查負債

一、部門政府債務額度情形

 

 

 

    2018年年終現政府負債金額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年終縣政府公司債務限制額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初政府部門債款交易額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這之中:市預下發將新增債卷上限

91,000

91,000

 

二、2018年政府部門借款賬戶余額情形

 

 

 

    期初當地政府借債查詢余額

850,091

490,091

360,000

    那時候匯總政府機關公司債務

230,000

130,000

100,000

    本年彌補的縣政府債權債務

30,187

30,187

 

    月底國家外債查詢余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年地方政府借款賬戶余額癥狀

 

 

 

    年終市政府財產余下的錢

1,140,904

680,904

460,000

        當中:市預下達任務新加債卷大額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

建設項目

2018年預決算數

2019年工程預算數

成本預算表數為去年成本預算表數的%

因公出國工作()

824.00

827.00

100.4

因公招待費

791.10

523.09

66.1

公務活動車輛使用購入及行駛費

小計

6995.72

6205.10

88.7

中僅:購進費

2892.00

2329.05

80.5

     正常運行費

4103.72

3876.05

94.5

總計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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